修水县黄龙乡人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 修水县黄龙乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 修水县黄龙乡人民政府概况
一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即修水县黄龙乡人民政府(本级)。
修水县黄龙乡人民政府(本级)设立 0个内设机构。
本部门年末编制内实有人员31人,其他人员7人。离退休人员6人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员6人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,647.38 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
618.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
418.91 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
169.82 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
385.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
7.70 |
|
八、其他收入 |
8 |
146.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
298.96 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
25.57 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
591.84 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
251.47 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,104.89 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
503.08 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.60 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
2.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
53.74 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.05 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
83.75 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
116.42 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,213.18 |
本年支出合计 |
58 |
4,213.18 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,213.18 |
总计 |
62 |
4,213.18 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,213.18 |
4,066.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
618.30 |
618.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.92 |
514.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
504.92 |
504.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
169.82 |
169.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
169.82 |
169.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
169.82 |
169.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
385.00 |
385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
385.00 |
385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
385.00 |
385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.96 |
298.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.33 |
52.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.79 |
46.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
197.16 |
197.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
28.63 |
28.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
159.65 |
159.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
28.15 |
28.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.90 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
591.84 |
591.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
221.79 |
221.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
221.79 |
221.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.69 |
40.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
251.47 |
236.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.80 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.80 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.80 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
236.68 |
236.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
127.59 |
127.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
56.30 |
56.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,104.89 |
1,087.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.86 | ||
|
21301 |
农业农村 |
49.57 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.86 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.38 |
8.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.33 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.86 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴 |
551.78 |
551.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
252.71 |
252.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
226.07 |
226.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.20 |
228.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
168.20 |
168.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
228.54 |
228.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
228.54 |
228.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
503.08 |
503.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
323.08 |
323.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
282.74 |
282.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
35.34 |
35.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
217 |
金融支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21799 |
其他金融支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2179999 |
其他金融支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
53.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
83.75 |
83.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
116.42 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.19 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.19 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.19 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,213.18 |
549.90 |
3,663.28 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
618.30 |
464.88 |
153.42 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.92 |
464.50 |
50.42 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
504.92 |
464.50 |
40.42 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
103.00 |
103.00 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
103.00 |
103.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
169.82 |
0.10 |
169.72 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
169.82 |
0.10 |
169.72 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
169.82 |
0.10 |
169.72 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
385.00 |
385.00 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
385.00 |
385.00 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
385.00 |
385.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.70 |
7.70 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.20 |
6.20 |
||||||
|
2070108 |
文化活动 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.96 |
52.33 |
246.63 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.33 |
52.33 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.79 |
46.79 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.54 |
5.54 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
197.16 |
197.16 |
||||||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.88 |
2.88 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
28.63 |
28.63 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
159.65 |
159.65 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.70 |
0.70 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.70 |
0.70 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
28.15 |
28.15 |
||||||
|
2081006 |
养老服务 |
28.15 |
28.15 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.90 |
6.90 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.90 |
6.90 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.57 |
18.85 |
6.71 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.71 |
4.71 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.71 |
4.71 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
591.84 |
591.84 |
||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
221.79 |
221.79 |
||||||
|
2110101 |
行政运行 |
221.79 |
221.79 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
180.00 |
180.00 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
180.00 |
180.00 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.69 |
40.69 |
||||||
|
2110401 |
生态保护 |
17.94 |
17.94 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.75 |
22.75 |
||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
2110501 |
森林管护 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
149.00 |
149.00 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
149.00 |
149.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
251.47 |
251.47 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
14.80 |
14.80 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14.80 |
14.80 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
236.68 |
236.68 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
127.59 |
127.59 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
56.30 |
56.30 |
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
8.00 |
8.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44.79 |
44.79 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,104.89 |
1,104.89 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
49.57 |
49.57 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.38 |
8.38 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.33 |
23.33 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
17.86 |
17.86 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
25.50 |
25.50 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25.50 |
25.50 |
||||||
|
21303 |
水利 |
21.30 |
21.30 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.30 |
9.30 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
551.78 |
551.78 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
252.71 |
252.71 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
226.07 |
226.07 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.00 |
73.00 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.20 |
228.20 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
168.20 |
168.20 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
228.54 |
228.54 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
228.54 |
228.54 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
503.08 |
503.08 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
323.08 |
323.08 |
||||||
|
2140104 |
公路建设 |
282.74 |
282.74 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
35.34 |
35.34 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
||||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||
|
217 |
金融支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
21799 |
其他金融支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
13.74 |
40.00 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
40.00 |
40.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.74 |
13.74 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.74 |
13.74 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.05 |
||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.05 |
||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 |
||||||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.03 |
0.03 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.75 |
83.75 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
83.75 |
83.75 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
83.75 |
83.75 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
116.42 |
116.42 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.23 |
2.23 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.23 |
0.23 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
114.19 |
114.19 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
114.19 |
114.19 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,647.38 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
618.30 |
618.30 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
418.91 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.05 |
三、国防支出 |
35 |
||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
169.82 |
169.82 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
385.00 |
385.00 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
7.70 |
7.70 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
298.96 |
298.96 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
25.57 |
25.57 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
591.84 |
591.84 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
236.68 |
236.68 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,087.03 |
1,087.03 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
503.08 |
323.08 |
180.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.60 |
0.60 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
53.74 |
53.74 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.05 |
0.05 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
83.75 |
83.75 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
2.23 |
2.23 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,066.33 |
本年支出合计 |
59 |
4,066.33 |
3,647.38 |
418.91 |
0.05 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
4,066.33 |
总计 |
64 |
4,066.33 |
3,647.38 |
418.91 |
0.05 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,647.38 |
549.90 |
3,097.48 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
618.30 |
464.88 |
153.42 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
514.92 |
464.50 |
50.42 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
504.92 |
464.50 |
40.42 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.38 |
0.38 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.38 |
0.38 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
103.00 |
103.00 | |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
103.00 |
103.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
169.82 |
0.10 |
169.72 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
169.82 |
0.10 |
169.72 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
169.82 |
0.10 |
169.72 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
385.00 |
385.00 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
385.00 |
385.00 | |||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
385.00 |
385.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.70 |
7.70 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
6.20 |
6.20 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.20 |
3.20 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
1.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.96 |
52.33 |
246.63 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.33 |
52.33 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.79 |
46.79 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.54 |
5.54 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
197.16 |
197.16 | |||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
6.00 |
6.00 | |||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.88 |
2.88 | |||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
28.63 |
28.63 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
159.65 |
159.65 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.70 |
0.70 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.70 |
0.70 | |||
|
20810 |
社会福利 |
28.15 |
28.15 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
28.15 |
28.15 | |||
|
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.90 |
6.90 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.90 |
6.90 | |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.57 |
18.85 |
6.71 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.71 |
4.71 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.71 |
4.71 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.85 |
18.85 |
|||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
591.84 |
591.84 | |||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
221.79 |
221.79 | |||
|
2110101 |
行政运行 |
221.79 |
221.79 | |||
|
21103 |
污染防治 |
180.00 |
180.00 | |||
|
2110302 |
水体 |
180.00 |
180.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
40.69 |
40.69 | |||
|
2110401 |
生态保护 |
17.94 |
17.94 | |||
|
2110402 |
农村环境保护 |
22.75 |
22.75 | |||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.36 |
0.36 | |||
|
2110501 |
森林管护 |
0.36 |
0.36 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
149.00 |
149.00 | |||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
149.00 |
149.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,087.03 |
1,087.03 | |||
|
21301 |
农业农村 |
31.71 |
31.71 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
8.38 |
8.38 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
23.33 |
23.33 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
25.50 |
25.50 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25.50 |
25.50 | |||
|
21303 |
水利 |
21.30 |
21.30 | |||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9.30 |
9.30 | |||
|
2130314 |
防汛 |
12.00 |
12.00 | |||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
551.78 |
551.78 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
252.71 |
252.71 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
226.07 |
226.07 | |||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
73.00 |
73.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
228.20 |
228.20 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
168.20 |
168.20 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10.00 |
10.00 | |||
|
21399 |
其他农林水支出 |
228.54 |
228.54 | |||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
228.54 |
228.54 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
323.08 |
323.08 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
323.08 |
323.08 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
282.74 |
282.74 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
35.34 |
35.34 | |||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
5.00 |
5.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.60 |
0.60 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.60 |
0.60 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.60 |
0.60 | |||
|
217 |
金融支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
21799 |
其他金融支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
2179999 |
其他金融支出 |
2.00 |
2.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
53.74 |
13.74 |
40.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
40.00 |
40.00 | |||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
40.00 |
40.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.74 |
13.74 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.74 |
13.74 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
83.75 |
83.75 | |||
|
22401 |
应急管理事务 |
83.75 |
83.75 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
83.75 |
83.75 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
420.45 |
302 |
商品和服务支出 |
112.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
83.54 |
30201 |
办公费 |
16.59 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
93.96 |
30202 |
印刷费 |
21.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
34.95 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
85.96 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
15.99 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.85 |
30206 |
电费 |
7.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.54 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
16.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.87 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.23 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.64 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.85 |
30215 |
会议费 |
7.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.53 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.15 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
14.93 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.20 |
30226 |
劳务费 |
12.89 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
1.06 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.70 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.78 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.47 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
421.30 |
公用经费合计 |
128.60 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
418.91 |
418.91 |
418.91 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
236.68 |
236.68 |
236.68 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
236.68 |
236.68 |
236.68 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
127.59 |
127.59 |
127.59 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
56.30 |
56.30 |
56.30 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44.79 |
44.79 |
44.79 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
|||||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
|||||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
|||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.05 |
0.05 | ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.05 |
0.05 | |||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.05 |
0.05 | |||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 | |||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.03 |
0.03 | |||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
55.00 |
25.86 |
25.86 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
35.00 |
19.72 |
19.72 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
15.00 |
14.93 |
14.93 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
20.00 |
4.79 |
4.79 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
6.15 |
6.15 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.15 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
56 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
120 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门:修水县黄龙乡人民政府 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计4213.18万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计4213.18万元,比上年减少629.41万元,下降13.00%,主要原因:本年项目相较上年有所减少,导致收入减少。切实贯彻“过紧日子”原则,把钱用在刀刃上,精打细算、厉行节约。
本年收入的具体构成:财政拨款收入4066.33万元,占96.51%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入146.84万元,占3.49%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计4213.18万元,其中本年支出合计4213.18万元,比上年减少629.41万元,下降13.00%,主要原因:本年项目相较上年有所减少,收入减少,导致支出减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无年末结余,上年也无结余。
本年支出的具体构成:基本支出549.90万元,占13.05%;项目支出3663.28万元,占86.95%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数695.63万元,决算数4066.33万元,完成年初预算的584.56%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数470.58万元,决算数618.30万元,完成年初预算的131.39%。预决算差异主要原因:预算不包括项目支出只包括基本运行支出,而决算包括项目支出,导致预决算不一致。
(二)教育支出(类)年初预算数51.82万元,决算数169.82万元,完成年初预算的327.71%。预决算差异主要原因:教育类支出属于项目支出,预算不包括项目支出,导致预决算不一致。
(三)科学技术支出(类)年初预算数0.00万元,决算数385.00万元,预决算差异主要原因:科学技术类支出属于项目支出,预算不包括项目支出,导致预决算不一致。
(四)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数7.70万元,预决算差异主要原因:部分文化旅游体育与媒体支出为项目支出,预算未覆盖项目支出例如文旅项目支出,导致预决算不一致。
(五)社会保障和就业支出(类)年初预算数56.26万元,决算数298.96万元,完成年初预算的531.39%。预决算差异主要原因:社会保障和就业支出指标追加和中央资金追加,导致预决算不一致。
(六)卫生健康支出(类)年初预算数18.85万元,决算数25.57万元,完成年初预算的135.61%。预决算差异主要原因:部分卫生健康项目资金追加。
(七)节能环保支出(类)年初预算数13.00万元,决算数591.84万元,完成年初预算的4552.63%。预决算差异主要原因:节能环保类支出均为项目类支出,预算未覆盖项目支出,导致预决算不一致。
(八)城乡社区支出(类)年初预算数12.34万元,决算数236.68万元,完成年初预算的1917.97%。预决算差异主要原因:城乡社区支出预算未包括全部项目支出,年中追加城乡社区项目支出导致预决算不一致。
(九)农林水支出(类)年初预算数58.80万元,决算数1087.03万元,完成年初预算的1848.63%。预决算差异主要原因:决算农林水支出包含部分扶持企业发展资金,导致预决算不一致。
(十)交通运输支出(类)年初预算数0.00万元,决算数503.08万元,预决算差异主要原因:年中追加部分交通项目导致预决算不一致。
(十一)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.60万元,预决算差异主要原因:年中追加黄龙乡2022年度工业经济高质量发展奖励资金导致预决算不一致。
(十二)金融支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2.00万元,预决算差异主要原因:年中小庄村帮扶单位的帮扶资金下达到国库指标中导致预决算不一致。
(十三)住房保障支出(类)年初预算数13.74万元,决算数53.74万元,完成年初预算的391.15%。预决算差异主要原因:住房保障支出(类)包含部分扶持企业发展资金,导致预决算不一致。
(十四)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.05万元,预决算差异主要原因:年中为其他解决历史遗留问题及改革成本支出增加国有资本经营预算支出导致预决算不一致。
(十五)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数83.75万元,预决算差异主要原因:年中追加中央救灾资金和应急救援资金导致预决算不一致。
(十六)其他支出(类)年初预算数0.23万元,决算数2.23万元,完成年初预算的969.57%。预决算差异主要原因:年中追加其他支出导致预决算不一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出549.90万元,其中:
(一)工资福利支出420.45万元,比上年减少52.36万元,下降11.07%,主要原因:相比去年年底编制人员数有所减少,导致工资福利支出减少。
(二)商品和服务支出112.61万元,比上年减少111.41万元,下降49.73%,主要原因:日常公用及其他服务费用减少导致商品和服务支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出0.85万元,比上年减少62.60万元,下降98.66%,主要原因:编制人员数和其他人员数较上年有所减少,规范会计科目的正确使用。
(四)资本性支出15.99万元,比上年增加10.49万元,增长190.67%,主要原因:增加了资本性项目导致资本性支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数25.86万元,决算数25.86万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加4.57万元,增长21.47%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国费用。决算数与上年持平,主要原因:与上年均无因公出国费用。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:均无此类费用。(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数19.72万元,决算数19.72万元,其中:
公务用车购置全年预算数14.93万元,决算数14.93万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:2024年购入公车一辆。决算数比上年增加14.93万元,主要原因:2024年购入公车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.79万元,决算数4.79万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:三公经费严格按照指标支出。决算数比上年减少9.14万元,下降65.62%,主要原因:新购置一辆公车导致公车维护费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数6.15万元,决算数6.15万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:三公经费严格按照指标支出。决算数比上年减少1.21万元,下降16.49%,主要原因:树立勤俭节约反对铺张浪费严格控制经费。全年国内公务接待56批,累计接待120人次,主要是:正常公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出128.60万元,决算数比上年减少100.92万元,下降43.97%,主要原因:编制人员数和其他人员数较上年有所减少,切实贯彻“过紧日子”原则,把钱用在刀刃上,精打细算、厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本部门共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目84个全面开展绩效自评,共涉及资金43,57.36 万元,占项目支出总额的96.69%。其中,84个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
组织对 2个项目开展了部门评价,分别为:黄龙乡2024年第二批、三批中央水利救灾资金(黄龙白桥金塅洞下各3万)、黄龙乡2024年第一季度农村生活垃圾治理补助资金。涉及一般公共预算支出21.75万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况看,评价结果为优。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 43,57.36万元,政府性基金预算支出 0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,部门整体支出绩效评价为优。
本部门“黄龙乡2024年第二批、三批中央水利救灾资金(黄龙白桥金塅洞下各3万)、黄龙乡2024年第一季度农村生活垃圾治理补助资金”等项目支出部门评价结果如下:
|
部门评价评分表 | |||||||||||
|
项目名称 |
黄龙乡2024年第二、三批中央水利救灾项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
黄龙乡人民政府 |
项目实施单位 |
黄龙乡人民政府 | ||||||||
|
项目负责人 |
陈光明 |
联系电话 |
15070236183 | ||||||||
|
项目类型 |
经常性项目()一次性项目(√) | ||||||||||
|
计划投资额(万元) |
12 |
实际到位资金(万元) |
12 |
实际使用性况(万元) |
12 | ||||||
|
其中:中央财政 |
12 |
其中:中央财政 |
12 |
||||||||
|
省财政 |
省财政 |
||||||||||
|
市县财政 |
市县财政 |
||||||||||
|
其他 |
其他 |
||||||||||
|
二、绩效评价指标评分(参考) | |||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | |||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
5 |
立项依据充分性 |
5 |
5 | |||||
|
立项程序规范性 |
5 |
5 | |||||||||
|
绩效目标 |
10 |
绩效目标合理性 |
3 |
3 | |||||||
|
绩效指标明确性 |
2 |
2 | |||||||||
|
资金投入 |
10 |
预算编制科学性 |
5 |
5 | |||||||
|
资金分配合理性 |
5 |
5 | |||||||||
|
过程 |
资金管理 |
5 |
资金到位率 |
4 |
4 | ||||||
|
预算执行率 |
3 |
2 | |||||||||
|
资金管理 |
5 |
资金使用合规性 |
5 |
4 | |||||||
|
组织实施 |
5 |
管理制度健全性 |
3 |
2 | |||||||
|
管理执行有效性 |
2 |
2 | |||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
5 |
5 | |||||
|
产出质量 |
10 |
10 |
9 | ||||||||
|
产出时效 |
10 |
5 |
5 | ||||||||
|
产出成本 |
10 |
10 |
10 | ||||||||
|
效益 |
经济效益 |
0 |
5 |
5 | |||||||
|
社会效益 |
10 |
9 |
8 | ||||||||
|
环境效益 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
可持续影响 |
0 |
5 |
5 | ||||||||
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务对象满意度 |
4 |
4 | |||||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
95 | |||||||
|
评价等次 |
优¨良¨中¨差¨ | ||||||||||
|
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 | |||||||||||
(二)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
一般财政拨款收入:是指正常预算内拨付的一般财政运转经费与以及项目资金,资金来源国库支付。
政府基金性财政拨款收入:是指由土地出让金、彩票收入等基金性收入中拨付的特定项目支出。
其他收入:是指从其他单位支付、从个人、企业罚没的资金收入。
二、支出科目
工资福利支出:指用于本单位在职、退休干部的工资、社会保障缴费、工会经费以及其他的相关福利的支出。包括但不限于基本工资、工会经费、社会保障缴费等
商品和服务支出:指用于本单位运行和项目建设所产生的向第三方购买的商品和服务、劳务支出,包括但不限于办公费、维修费、印刷费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费、水电费等。
对个人和家庭的补助支出:指直接支付给个人或家庭的资金补助,包括但不限于临时救助金、慰问金等。
资本性支出:指单位购买或建设某项应纳入固定资产核算,每月计提折旧,计算残值的资产,例如购买办公用的空调、沙发、会议桌以及地方上相关的公路、水利等公共基础设施建设,都纳入资本性支出核算中。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
修水县黄龙乡人民政府整体支出绩效自评报告
(2024年度)
一、黄龙乡人民政府概况
(一)政府主要职责
黄龙乡人民政府领导本乡党建、经济、政治、文化、社会和生态文明建设等各方面工作,依法行使政府管理和服务职能。黄龙乡人民政府的主要职责是:
1、贯彻落实党中央关于农村工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对本乡农村工作的集中统一领导。
2、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策,促进经济建设和社会事业健康平稳发展,全面提高人民群众的生活水平。
3、加强基层党组织建设,落实党建工作责任,加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理,增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
4、认真执行党和国家脱贫攻坚的战略决策,切实履行脱贫攻坚主体责任,促进农村经济发展,带领群众奔小康。密切联系群众,及时了解群众的困难和诉求,维护群众合法权益。
5、负责辖区公共安全和安全生产监管工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作,做好社会治安综合治理工作,维护社会稳定。
6、组织实施与群众密切相关的各项便民服务工作。推进乡村两级便民服务中心建设,提升便民服务效能和水平。
7、负责辖区国有资产、集体资产监督管理,保障集体经济组织合法权益。
8、加强乡村财务的监督管理,严格执行财经纪律,开源节流,遵守廉洁从政的各项规定。
9、拟订乡村建设规划并按规定组织实施,加强公用、市政、水利等基础设施建设,负责农村自然资源和生态环境保护工作。
10、负责教育体育、卫生健康、精神文明、文化旅游、拥军优属、社会保障等工作,支持工会、共青团、妇女等工作的健康发展。
11、指导村民委员会组织建设,促进村民委员会民主自治。
12、承办县委、县政府交办的其它事项。
【内设机构及职责】:
(一)、党政综合办公室
办公室职责:
1、负责党政办日常工作;
2、负责文书、文印、保密、档案、政府院内保安及环境卫生、后勤、会务、公车管理、来客接待和群众来信来访接待工作;
3、负责新闻及其他信息报送工作;
4、负责医保、农保和社会保障等其他相关工作;
5、负责宣传、科技、教育、体育、文化工作。
(二)、社会治理办公室
办公室职责:
1、负责政法、综治、社会稳定、信访工作;
2、负责城乡环境综合整治工作(生活垃圾治理、路域环境整治);
3、协助负责殡葬改革工作。
(三)、经济发展办公室
办公室职责:
1、负责易地扶贫搬迁、新农村建设工作;
2、负责财务审批及村级财务管理工作;
3、负责统计年报、政务、财务公开工作;
4、负责牵头对接上级考评、组织开展对各村居和各机关单位督查考评工作。
(四)、农业综合办公室
办公室职责:
1、负责农业、蚕桑、林业、水利、茶叶、畜牧水产、农机、环保、水保、“一事一议”、土地流转、采砂管理等工作;
2、负责危房改造工作;
3、负责交通工作;
4、协助负责殡葬改革工作。
(五)、乡村振兴办公室
办公室职责:
1、负责脱贫攻坚、产业发展、劳动就业等相关工作;
2、负责协调政协、统战、工青妇、老干部、老年体协、老年科协、关工委工作。
(六)、党建办公室
办公室职责:
1、负责纪检监察、组织工作;
2、负责自然资源管理工作;
3、负责武装工作;
4、负责供电、旅游、安全生产、市场监督工作。
(七)、社会事务办公室
办公室职责:
1、负责招商引资、企业跟踪服务和财税工作;
2、负责集乡规划建设、经营管理工作;
3、负责卫生和计划生育工作;
4、负责民政、优抚、退役军人、残疾人和殡葬改革工作。
(二)2024年主要工作任务
1.坚持精准施策,巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.坚持绿色发展,全面建设美丽新农村。
3.坚持民生提质,不断增强群众获得感。
4.坚持自身建设,着力打造务实型政府。
(三)2024年整体支出绩效目标
1、保证政府、村居运转正常,各类项目稳步推进、保障全乡经济社会持续向好发展、推动全乡经济和社会各项事业高质量发展。
2、要巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”要求,坚持防范返贫与抑制新生贫困相结合,持续巩固拓展脱贫成果,有效衔接乡村振兴,全面实施“三类对象”动态监测机制,制定帮扶措施、落实帮扶政策、建立监测台账。
3、要推进现代农业。以传统蚕桑、茶叶产业为核心,辐射所有行政村,聚力打造“一乡一园”产业示范,积极培育新型农业经营主体,支持鼓励现有重点农业龙头企业做大做强,拓展产业链条,积极发展农业加工型产业,着力打造一二三产融合发展的田园综合体,稳定实现群众就业、增收。
(四)预算绩效管理开展情况
黄龙乡人民政府按照上级要求开展预算绩效管理,成立了预算绩效管理机构,制定了预算绩效管理方案,在全局贯彻“用钱必有效,无效必问责”的理念,把绩效管理贯穿在各项工作中。
(五)2024年预算及执行情况
黄龙乡人民政府按照上级要求编制当年预算及执行,在预算绩效监管过程中积极完善管理制度,实现了各项工作目标。
二、黄龙乡人民政府整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:
数量指标:保障正常运转村居数10个、政府各类人员保障率100%、项目开展率100% 、政府各类人员保障率100%;质量指标:村居正常运转率100%、人员正常运转率100%、项目验收合格率100%、资金到位率100%;时效指标:项目完成及时率100%、资金拨付及时、资金到位及时率100%;成本指标:政府开支合理、符合规定。
(二)履职效果情况:
经济效益指标:经济总量提升;社会效益指标:村居运转正常、人员运转正常、乡村面貌改善、各类项目顺利完成;生态效益指标:全乡生态环境提升。
(三)社会满意度及可持续性影响:
全乡居民生活水平提升、群众满意度≥95%
三、黄龙乡人民政府整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析
2024年度整体支出绩效中存在以下两方面问题:第一,资金结转结余率较高,主要原因是基本支出中一般公共服务支出较多;第二,部门预算管理制度、资产管理制度不够健全,主要原因是部分管理制度尚在完善之中。
(二)改进措施
针对2024年度整体支出绩效中存在的问题,提出三个改进措施:第一,合理安排资金使用,细化、强化预算管理,提高预算管理效益,完善预算支出绩效考评工作程序,将考评纳入部门预算管理;第二,不断健全相关制度,提高资金使用效率,进一步规范管理制度,完善考核机制,增强政府监管力度,拓展社会监管范围;第三,预算绩效管理需要每一个工作人员的积极共同参与,目前部分工作人员的认识不完全到位,要做更多的宣讲普及工作,让大家意识到预算管理的重要性。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我们从2024年的预算绩效自评结果中看出目标完成情况,也发现了些不足,为今后的预算绩效管理工作提供了有意义的参考资料。我们将对2024年的预算绩效自评结果予以向社会的公开,广泛吸收各方面的意见和建议,以期今后做得更好。
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